送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-01 12:57

好的,谢谢老师,也就是说只要打算认证抵扣发票,那就一定要做账。如果这月没有认证这张发票,那就不做账对吗?

袁老师 解答

2017-03-01 12:38

是的,计入主营业务成本吧,等认证再做吧

袁老师 解答

2017-03-01 12:58

是的

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相关问题讨论
你好,计入应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个不需要,只要认证的时候把应交税费-应交增值税-待认证进项税额转到借应交税费-应交增值税-进项税额
2019-08-27 15:29:31
你没有认证可以不用结转的
2019-01-04 11:26:49
借:库存商品, 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷:银行存款 认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25
你好 按第二个方法的
2020-07-16 20:09:22
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