今年8月分认证了6张发票,但现在税局认为有问题让作进项转出,这个知道,但当时作分录是借库存商品借应交税费_应交增值税进项税贷应付帐款,但库存商品己结转到成本里怎么调整?
刘子涵mimi
于2020-01-09 07:38 发布 570次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-09 07:40
您好
借 库存商品
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
主营业务成本也需要调整
相关问题讨论

你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15

您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41

你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26

您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
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