装修公司,小规模纳税人,2018年12月买的装修原材料,已经入库用了给顾客装修了,收入的发票也开给顾客了,但是这原材料的发票估计这几天才能开出来,像这个原材料发票跨年了,如何做账了
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2019-01-04
老师我想问一下,我们公司主营器材租赁业务,因账上和实际入库有差异,故每个月底按实际调整差异做预估,然后下个月再把预估冲掉,再重复做预估,这样就会一直有应付账款的暂估余额,金额还挺大的,这样做合理么?
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2019-10-27
建材批发商贸公司 去年暂估入库30万元去年已结转出库成本,会计分录是:借库存商品30万 贷应付账款(暂估)30万,借主营成本30万 贷方库存商品 30万 今年汇算清缴发票到了25万元 会计分录是?汇算调增利润5万元缴所得税
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2019-05-22
(1)向西密公司购进甲材料10吨,货款1 2 000元,增值税税额1560元,价税以银行存款支付 (2)向西密公司购入乙材料5吨,货款2100元,273元,价税尚未支付。 (3)向水公购材料16吨,货款8000元,增值 1040元,以银行 款支付其中的6000元,其余货款暂未支付,材料已验收入库。 (4)以银行存款5413元偿还西密公司和永兴公司之前欠货款。 ()以银行存款支材料乙材料的运杂费共690元,按两种材料的重量进行 (假设不考相关费) (6)上述两种材料运达企业,按材料的实际成本入账。
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2023-06-24
请问老师,如果工业企业把估价入账原材料,直接领用完到生产成本,最后直接把估价的原材料加工后全部转入主营业务成本,但下月来发票了需要中间有差需要调整主营业务成本这笔分录吗
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2023-11-18
我们公司预估入账原材料,6月对方开来发票,发现与当时入账的数量的一致,但是单价不一致,比之前预估的单价低了很多,现在导致我们这款原材料的余额出现在贷款,请问现在我们如果调账处理?
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2024-07-12
老师请问一下,我们单位为销售型企业,进货没有成本票,每个季度都是暂估的成本入库,现在到年底了,我们还可以继续暂估吗?如果想缴纳所得税应该是在年底时冲减以往暂估,还是年报的时候调整合适?
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2020-01-04
老师,小规模公司在20年4月收到费用票20万后做会计分录,把19年暂估的费用冲减了, 分录为:借:管理费用-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 那这部分-20万的费用就算到20年的利润里了是吗?20年费用就是是-20万
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2020-07-15
暂估入库的货物,发票再次年前来不了的话,是要做纳税调增处理的,那我想要咨询下,账上挂的暂估应付款余额怎么处理啊?一直挂着不处理吗?还是有其他更好的处理办法?暂估的发票就是一直来不了了
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2019-03-30
老师您好,采购货物,款已付,货已收到。发票未收。 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款。。。 收到发票的时候: 借:库存商品- 贷:应付账款-暂估- 再做正数 借:库存商品+ 贷:应付账款+。这笔业务是完整的分录吗?
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2024-12-05
老师好,我在去年暂估了一个设备:借:库存商品--设备 8849.56 贷:应付账款--暂估 8849.55 1月份回来需要做2笔分录:1、借:库存商品--设备 -8849.56 贷:应付账款--暂估 -8849.55 2、借:库存商品--设备 8849.56 进项税额:1150.44 贷:应付账款--XX公司 10000 这么做对吗?
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2022-02-28
老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 计提成本是真实金额? 不是,是我暂估的, 我们是服务行业 不是制造业
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2022-05-26
用的是金蝶财务软件,进销存和账务系统分开记账的。在进销存模块只启用了购货单和销售单模块,我新建了一个暂估入库的供应商名称,做了暂估入库,现在想冲回暂估入库,怎么操作呢? 在哪里选择 冲回蓝单?
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2019-04-09
暂估入库的商品已经入库,并且已经销售结转,次月收到发票后如何冲回? 当月没收到20000的进货发票 借:库存(暂估)20000 贷:应付20000   月末结转销售成本 借:主营业务成本1500 贷:库存(暂估)1500   次月收到了发票20000,怎么调账呢?
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2019-09-27
去年12月份暂估了65000成本,现在汇算清缴把暂估红冲了,老板现在开了几张购买钢管的普通发票回来,就没有做纳税调增了,发票总金额134886元,我是想其中65000补12月的暂估,余下的做到本月,请问分录怎么做?谢谢
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2020-05-26
建筑行业,之前有暂估成本,后来做分录对冲了,是不是需要18年底前需要取得暂估那部分发票?取得发票之后需要转入主营业务成本吗?我现在还没转,利润表上主营业务成本那怎么就有暂估那部分成本呢?
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2018-12-21
嗯,某企业某日向甲公司同时购入ab两种材料,a材料为2000kg,单价100元,卖价20万 增值税税额34000元b材料,1000kg单价,50元卖价 5万元增值税税额8500元,有银行存款,支付了ab两种材料的共同预算及保险费等,运杂费1500元,其余款 想暂且日杂费按质量 比例分配及则其中a材料的成本为
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2022-05-31
对方公司因材料不良导致我公司受损 现对方公司用一批新的材料作为赔偿款 赔偿给我公司 时 但我公司因没有相应的订单 暂时不需要此批材料 订立合同说明有订单时 此批材料再入库 请问是否材料入库我们再做账 还是订立合同时就要做账 是不是涉及营业外收入 请教 谢谢
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2021-11-02
老师,我在2018年的销项没有取得成本发票,在2019年才能取得成本发票,请问我在2018年暂估成本,这样能算是2018年的成本吗? 如果2018年暂估的话,2019年初要红冲暂估,会重新入成本,这样成本就变成了2019年的成本,是不是?
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2018-12-28
老师好,问下,上月(6月份)做了一笔暂估入库,也结转了成本,那在本月7月份收到发票(和暂估的金额一致),需要冲销上月的暂估入库,也要冲销结转成本吗?然后再重新做一笔入库凭证,和结转成本的凭证吗
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2021-08-06