我们公司预估入账原材料,6月对方开来发票,发现与当时入账的数量的一致,但是单价不一致,比之前预估的单价低了很多,现在导致我们这款原材料的余额出现在贷款,请问现在我们如果调账处理?

美满的衬衫
于2024-07-12 10:07 发布 253次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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那就将原来暂估的冲销按照实际的入账。
2024-07-12 10:18:34
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
原材料不用设置供应商分类的,也不用设置部门,数量的计量单位统一就行
2022-02-23 21:54:32
你好,冲销暂估,然后根据取得的发票做材料购进分录
2019-05-05 10:49:55
你好,重回是按照暂估的重回
2022-11-28 10:02:20
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