我们公司预估入账原材料,6月对方开来发票,发现与当时入账的数量的一致,但是单价不一致,比之前预估的单价低了很多,现在导致我们这款原材料的余额出现在贷款,请问现在我们如果调账处理?

美满的衬衫
于2024-07-12 10:07 发布 197次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
那就将原来暂估的冲销按照实际的入账。
2024-07-12 10:18:34
你好!原分录红字冲回。再按发票金额做凭证
2019-07-06 08:21:17
老师。正常的我会处理了,但是现在是我的应付账款-A公司的贷方金额比实际应付的多 我的原材料跟资材的金额是一致的。我想把应付账款的欠款金额调整一致,如何处理呢
2017-08-11 11:18:31
您好,这样的话,把差额转出处理,借:原材料,负数,贷:应付账款,负数,这样调整就行了。
2019-04-11 17:33:28
部分产品实际入库金额为50但是出库的时候金额写成51,就相当于多出了1元钱,所有错误金额加起来差异为6.5元,而且现在跨年了我应该怎么调整呢,需要什么附件呢
2019-01-30 14:28:56
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