老师,我3月份暂估了一批原材料,当时是:借原材料30000贷应付账款-暂估30000,现在收到发票38500的发票,这个月应该怎么调账
呜啦啦啦
于2024-05-23 09:29 发布 167次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

你好,期初数不对,应当重新建账,录入正确的期初数才是的 ,而且你的差异很大,原则上是必须核对好期初从新录入了
2022-02-10 11:33:44

您好,您说的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23

你好,账上好多的应付账款,是有账实不符吗?
2022-01-18 13:38:18

税务稽查时发现多年前一笔“应付账款”没有结转收入,补缴各种税金后,“应付账款”该如何调整?
2015-10-27 13:51:12

借:应付账款 贷:现金
2025-03-06 11:52:36
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