老师,当月入库了原材料,一入一出,当时发票未到,月底暂估借原材料,贷应付账款这个价格是按预估的价格,然后下月的时候,发票到了入账了,发票的金额比暂估小。之后怎么做?0

我要学会计
于2019-07-23 22:18 发布 1150次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-07-23 22:20
冲销原暂估,按正确的做
相关问题讨论
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
你好,这个可以不用做的。
2022-01-04 12:34:09
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
你好,你的原材料结转了生产成本吗?
2021-04-17 10:19:13
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
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