比如说本月暂估入库原材料成本100,借:原材料100,贷:应付账款-暂估100,次月来发票,借:应付账款-暂估100,贷:原材料100,同时按照发票金额入账,借:原材料110,贷:应付账款110,这样原材料就有有10的差额,这个差额应该怎样处理呀

A会计学堂吕老师(考证+实操做账)
于2021-04-17 10:16 发布 970次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-17 10:19
你好,你的原材料结转了生产成本吗?
相关问题讨论
你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
2023-03-22 11:21:30
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
借主营业务成本贷应付账款暂估。
2025-04-14 14:03:29
您好
请问是需要写分录吗
2023-03-28 15:20:01
您好,借 库存商品 贷 以前年度损益调整——主营业务成本 借 以前年度损益调整——主营业务成本 贷 未分配利润
2022-12-11 14:42:53
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A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问
2021-04-17 10:20
A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问
2021-04-17 10:21
郭老师 解答
2021-04-17 10:22