老师,上个月有材料入库,当时没开发票,月底问对方的时候,对方回复单价还未核实,就是按之前的价格暂估的,当月材料就领用了,现在发票到了,金额比暂估的低,但是上月就把领料和成本结转了,这个怎么处理呢

魁梧的小甜瓜
于2022-09-29 09:07 发布 606次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-09-29 09:13
你好; 先红冲暂估; 按发票做账; 差异部分 调整金额
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就是公司单位名称了
2020-05-26 12:52:05
你好,同学。验收单,发票
2019-11-18 15:14:54
您好!补充记录就可以了。
2016-11-24 15:17:57
这个看你们单位,这个是可以不写这个
2020-03-26 09:09:34
这个按入库的日期填写,填写的明细与入库的明细数据一致
2019-08-24 15:32:52
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2022-09-29 10:04
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2022-09-29 10:10