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我们公司预估入账原材料,6月对方开来发票,发现与当时入账的数量的一致,但是单价不一致,比之前预估的单价低了很多,现在导致我们这款原材料的余额出现在贷款,请问现在我们如果调账处理?
1/121
2024-07-12
是运输公司一般纳税人,做帐的时候暂估了油料费成本,但是现在老板开回来的发票都是2500到3000的小额的油料费发票,这个入账有没有影响?
2/1291
2017-03-23
老师:你好!同一股东两个公司A公司,B公司,现在要由A公司代B公司付100万材料款给C公司,A公司,B公司均有从C公司釆购材料,要如何操作?
1/607
2019-06-17
老师原材料票有1%的税率吗
2/485
2022-02-12
付原材料款多了10元,请问这10元做什么分录?
5/810
2017-07-06
建筑行业,之前有暂估成本,后来做分录对冲了,是不是需要18年底前需要取得暂估那部分发票?取得发票之后需要转入主营业务成本吗?我现在还没转,利润表上主营业务成本那怎么就有暂估那部分成本呢?
2/705
2018-12-21
去年12月份暂估了65000成本,现在汇算清缴把暂估红冲了,老板现在开了几张购买钢管的普通发票回来,就没有做纳税调增了,发票总金额134886元,我是想其中65000补12月的暂估,余下的做到本月,请问分录怎么做?谢谢
2/903
2020-05-26
暂估入库的商品已经入库,并且已经销售结转,次月收到发票后如何冲回? 当月没收到20000的进货发票 借:库存(暂估)20000 贷:应付20000 月末结转销售成本 借:主营业务成本1500 贷:库存(暂估)1500 次月收到了发票20000,怎么调账呢?
1/1015
2019-09-27
老师请问一下,我们单位为销售型企业,进货没有成本票,每个季度都是暂估的成本入库,现在到年底了,我们还可以继续暂估吗?如果想缴纳所得税应该是在年底时冲减以往暂估,还是年报的时候调整合适?
6/972
2020-01-04
老师,小规模公司在20年4月收到费用票20万后做会计分录,把19年暂估的费用冲减了, 分录为:借:管理费用-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 那这部分-20万的费用就算到20年的利润里了是吗?20年费用就是是-20万
1/1154
2020-07-15
暂估入库的货物,发票再次年前来不了的话,是要做纳税调增处理的,那我想要咨询下,账上挂的暂估应付款余额怎么处理啊?一直挂着不处理吗?还是有其他更好的处理办法?暂估的发票就是一直来不了了
1/455
2019-03-30
用的是金蝶财务软件,进销存和账务系统分开记账的。在进销存模块只启用了购货单和销售单模块,我新建了一个暂估入库的供应商名称,做了暂估入库,现在想冲回暂估入库,怎么操作呢? 在哪里选择 冲回蓝单?
1/1296
2019-04-09
老师您好,采购货物,款已付,货已收到。发票未收。 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款。。。 收到发票的时候: 借:库存商品- 贷:应付账款-暂估- 再做正数 借:库存商品+ 贷:应付账款+。这笔业务是完整的分录吗?
5/390
2024-12-05
老师好,我在去年暂估了一个设备:借:库存商品--设备 8849.56 贷:应付账款--暂估 8849.55 1月份回来需要做2笔分录:1、借:库存商品--设备 -8849.56 贷:应付账款--暂估 -8849.55 2、借:库存商品--设备 8849.56 进项税额:1150.44 贷:应付账款--XX公司 10000 这么做对吗?
7/559
2022-02-28
老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 计提成本是真实金额? 不是,是我暂估的, 我们是服务行业 不是制造业
1/502
2022-05-26
对方公司因材料不良导致我公司受损 现对方公司用一批新的材料作为赔偿款 赔偿给我公司 时 但我公司因没有相应的订单 暂时不需要此批材料 订立合同说明有订单时 此批材料再入库 请问是否材料入库我们再做账 还是订立合同时就要做账 是不是涉及营业外收入 请教 谢谢
2/669
2021-11-02
嗯,某企业某日向甲公司同时购入ab两种材料,a材料为2000kg,单价100元,卖价20万 增值税税额34000元b材料,1000kg单价,50元卖价 5万元增值税税额8500元,有银行存款,支付了ab两种材料的共同预算及保险费等,运杂费1500元,其余款 想暂且日杂费按质量 比例分配及则其中a材料的成本为
1/928
2022-05-31
购入材料一批,价款80000,增值税税款10400元,以银行存款付50%的货款,余款暂欠。怎么写分录?
1/4106
2021-11-03
去年暂估2万费用。今年票来了。冲去年暂估分录 借:销售费用 红字2万 贷:应付账款 暂估 红字2万。按发票 做分录。借:销售费用 2万 贷:库存现金 2万。 这样冲了就可以了吗? 这样不影响损益和未分配利润吧老师?
1/322
2020-05-25
服务行业,只有服务费进项发票,没有成本发票,这个月可以暂估费用嘛?因为按合同来看的确是属于今年的费用,但是我们明年才能拿到别人开给我们的费用发票,这个我可以暂估嘛?因为不暂估利润就高了。
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2019-12-28
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