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外贸企业,11月进行退税勾选,12月初,增值税申报时,退税金额和税额,要在附表二中出现吗?如果有,是提取数据就出现,还是手填。本月要填哪些表,填哪些数据?
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2019-12-10
应交增值税-未交增值税,在增值税申报表中,看哪块?我账税一致核查时候,发现我应交税费-应交增值税和税务局申报表一致,但是未交增值税咋多出来12.55啊,就是对不上
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2023-07-22
期末计算应交增值税时:借:应交税费—应交增值税(销项-进项+进转出),贷:应交税费—未交增值税,交税时:借:应交增值税—未交增值税,贷:银行存款(不考虑异地预交)这样做对吗
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2018-01-21
老师您好! 上月计提的增值税: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 本月已缴纳: 借:应交税费--未交增值税 还是 借:应交税费--已交增值税 贷:银行存款 上述本月已缴纳的借方哪个正确?
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2019-12-09
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
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2020-05-04
我们这个月有红冲去年免税发票,导致不含税金额和增值税税额不一致, 然后增值税申报表里的增值税税额是和红冲免税发票后的金额一致,变少了, 账上和开票查询统计增值税一致,请问增值税申报表怎么更改增值税税额 ?
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2023-07-12
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
比方说我们1月份外销额是300万,内销额是50万;进项是280万那我们要退税多少,怎么计算呢1月要交增值税么,要交多少呢?出口退税是怎么回事
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2018-02-26
老师请问:销售退回 ,退货是上个月的货,这个月做账,借 :主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税)贷:应收账款 借:库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗?
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2022-10-19
外贸公司从生产厂家采购产品出口,如果外贸公司不退税,那是不是就不用生产厂家开具增值税专用发票?如果生产厂家自己做退税,需要什么条件?
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2020-04-22
老师,我想问一下您这个增值税申报表上的即征即退项目里的本月数列上期留底税额呢174044.54是根据什么填的啊,我这个公司是个贸易公司,有退税那种。
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2019-05-12
外贸企业(贸易型)进项发票退税勾选应该是什么时间,如果月底勾选,下个月增值税申报可以吗,退税勾选可以下个月初勾选上个月的,然后当月申报吗
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2020-05-29
你好,增值税即征即退中的软件进项税包括哪些?一些办公的软件测试费和服务费算入即征即退软件进项税吗?就是软件进项明细分摊表怎么填写
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2020-01-03
去年购的板材进项税发票已认证了,今年2月份又全退给厂家了,2月已开具红字增值税专用发票信息表,现在填电子税务局报表报增值税,是不是在附表二里的二,进项税额转出额中的红字专用发票信息表注明的进项税额填上退货认证的进项税额
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2019-03-03
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,增值税率,13%退税率,10%某月购进原材料,一批取得专用发票注明价款400万,准予抵扣金额52万上留抵税款五万本月内销货物不含税销售额100万收款113万人,本月出口货物销售额折合人民币200万计算,本月出口退税金额
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2021-11-03
老师,2023年2月份的分录 借:银行存款50000 贷:其他业务收入47619.05 应交税费—应交增值税—销项税额2380.95 借:应交税费—应交增值税—销项税额2830.95 贷:银行存款2380.95 现在4月份发现这笔5万元的款项属于其他应付款,将来是要退还给客户的 税款未退回 老师能给具体的分录吗
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2023-05-08
老师,企业会计准则下,月末,增值税处理是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,对吗 小企业会计准则下,月末增值税怎么处理呢
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2019-10-30
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
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2020-03-04
老师我想问下就是月底结转增值税的时候,分录怎么写比较好, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税-未交增值税 这个分录对不
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2019-09-15
甲公司为一家拥有进出口经营权的外贸企业(增值税 一般纳税人),2019年9月6日收购一批货物,收购货物 取得的增值税专用发票上注明的购货金额300000元, 增值税税额39000元,款项以银行存款支付,并且该批 收购货物含消费税40000元。2019年9月16日甲公司将 该批货物出口,出口货物的增值税退税率为9%,出口销 售价格为60000美元(汇率1:6.5)。2019年9月30日 甲公司收到税务机关退还的与该批出口货物有关的增值 税和消费税。要求根据以上资料,编制甲公司2019年9 月相关业务的会计分录
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2020-06-22
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