老师,2023年2月份的分录 借:银行存款50000 贷:其他业务收入47619.05 应交税费—应交增值税—销项税额2380.95 借:应交税费—应交增值税—销项税额2830.95 贷:银行存款2380.95 现在4月份发现这笔5万元的款项属于其他应付款,将来是要退还给客户的 税款未退回 老师能给具体的分录吗

粉色爆米花????????
于2023-05-08 11:23 发布 311次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-05-08 11:23
你好; 你结转分录是不是不对 ; 你是一般纳税人的话;分录不对哈; 你这个意思 不是收入; 要走往来吗
相关问题讨论
你好; 你结转分录是不是不对 ; 你是一般纳税人的话;分录不对哈; 你这个意思 不是收入; 要走往来吗
2023-05-08 11:23:56
这个是免税的收入吗?
2022-02-11 16:50:17
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你好; 为什么要转出 ; 你这个是自己公司的业务吗
2022-02-18 16:52:16
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
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2023-05-08 11:27
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2023-05-08 11:29
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