老师,那老板给发票报销自己的费用,借:管理费用--差旅费,贷:其他应付款---老板,这样可以吗,外帐
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2016-11-10
老板以前买飞机票自己掏钱,现在补录。会计分录:借:管理费用-差旅费;贷:其他应付款—老板名字
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2018-07-25
业务14,分录为何不是;借:管理费用-职工福利;贷:银行存款?为何要搞多一个应付职工薪酬出来?
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2017-11-01
我购买电脑直接入费用会计分录借:管理费用-办公费3931.62 应交税费668.38 贷:银行存款4600 ,这样对吗
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2017-12-13
老师,请问 小规模纳税人购买的税控盘+技术费金额480 是不是做借:管理费用480 贷:银行存款480
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2019-04-11
老师,公司付给人力资源公司缴纳个人的养老保险费,怎么做分录?借:管理费用,贷:银行存款吗?
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2018-11-13
老师只有银行付电费的回单。没有收到发票直接借记管理费用,制造费用 贷银行存款可以吗
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2019-12-12
以前的旧账可以不管吗?实在太乱了。又是新手不知如何调整这些错账。比如收到货款。正确是,借银行存款,贷应收账款。前会计,全挂贷其他应付款了。支付的电信费,是有开回发票的。前会计这样做的。支付的时候借应收账款,贷银行存款。收到票时候,借管理费用电信费,贷库存现金。。。。
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2018-09-27
7月份交了3个人的社保,公司那部分我直接做费用了,借:管理费用-社保 贷:银行存款,个人部分,我是借其他应收款-社保987.99 贷银行存款987.99,我们公司发工资是8月份发的7月份工资,那我这个月发的是上个月工资,应发50987.99,扣去社保987.99 实际发了50000元,我现在应该怎么做分录啊
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2017-08-10
宿舍租赁费的分录怎么写?直接借:管理费用-福利费 贷:其他应付款,下个月再借:其他应付款, 贷:银行存款 这样的分录对吗?第一个月做第一笔分录时,后面没有任何附件,怎么办?
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2018-12-28
长期以来公司未做计提坏账损失,账面上留有应收账款,其他应收款,年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做:借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗?还有就是涉及到明年税制改革,公司实行外包等涉税和财务处理?
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2018-11-20
服务费做在管理费用吧,之前财务做了借其他应收款三万,贷银行存款,发票这个月我看要过期了,我认证了,,是不是他做错了,应该做预付?
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2019-12-09
我3月份医疗保险个人部分发现多计了71元而单位少计,之前做的是:借:管理费用一医疗保险,其他应收款一医疗保险货:银行存款,可以这月用红字冲回吗
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2019-10-09
支付会计师事务所咨询费20000,按合同先支付50%,报告出来再支付50%,他把20000元的发票都开给我我是不是这样做:借:管理费用--咨询费 20000 贷:银行存款 10000 其他应付款10000 等支付那个10000时,借:其他应付款10000 贷:银行存款 10000 ?用不用备注上发票在哪个凭证上?
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2017-06-01
员工购买的打印纸钱已经付给商家,拿着电子发票回公司报销,分录:借:管理费用—办公费贷:其他应付款还是银行存款?
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2022-03-25
老师你好,企业交了一年的厂房租金,发票未开 可以这样做账吗:借:其他应付款-租金 贷:银行存款 每月摊的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-租金 发票到了附在当月凭证后面 这样做可以吗
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2020-07-30
你好 去年八月 借 管理费用 贷其他应付款 实际应该贷 银行存款 因为流水没有打印完整 截止到这个月银行余额和账面是一致的 现在冲减其他应付款 怎么调整银行余额
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2022-04-09
请问老师我2021年一张凭证做错了,2022年才发现做错了如何更正 10月做错的凭证如下 借 管理费用-工资 100 贷 银行存款 100 9月份计提工资的分录 借 应付工资100 货 其他应付款-工资 结转 借 管理费用-工资100 贷 应付工资 100 请问老师我现在该如何更改凭证呢
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2022-04-07
收到某某公司开来的服务费发票,还未付款,摘要:计提某某公司服务费 借:管理费用 贷:其他应付款 实际支付时,摘要:支付某某公司服务费,借:其他应付款 贷:银行存款 之前有个老师说,第一步摘要不是计提。那我想问,为什么不是计提。计提是什么情况下才用?
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2020-07-10
老师,2月的社保费因为其他三险都免交了,医疗是减半征收的,比如2月份单位负担的只有一半的医疗费用用214 个人承担的保险一共是330 那我就按交的金额做分录 见面的部分不用做账吧 我就这样做对吗 借:管理费用—医疗保险 214 其他应收款—个人保险 330 贷: 银行存款 544
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2020-04-23