长期以来公司未做计提坏账损失,账面上留有应收账款,其他应收款,年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做:借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗?还有就是涉及到明年税制改革,公司实行外包等涉税和财务处理?
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于2018-11-20 16:26 发布 681次浏览
- 送心意
陈娟老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01

你好
对的
是这么做的
2023-09-20 19:31:29

那是不是提前支付的。
或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04

你好,其他应收款的借方为其他应付款
2021-11-15 22:06:52

这部分管理人员的个人交的部分,记入管理费用
2021-04-15 17:23:17
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