送心意

雨轩老师

职称中级会计师

2019-12-12 14:52

先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。
借:预付账款 贷:银行存款
等实际收到发票时
借:管理费用--水电费/制造费用 贷:预付账款

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,你的水电费是用于车间,还是行政管理使用?如果用于车间,计入制造费用,如果用于行政管理,办公使用,计入管理费用。
2022-06-19 22:32:49
如果能放下就都写上,如果不行,就写一个就行了
2022-05-18 20:12:47
您好,这个是分两行的
2023-12-21 18:56:13
还是10 你安月计提 每次计提一个月的
2020-06-20 19:10:40
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...