请问老师我2021年一张凭证做错了,2022年才发现做错了如何更正 10月做错的凭证如下 借 管理费用-工资 100 贷 银行存款 100 9月份计提工资的分录 借 应付工资100 货 其他应付款-工资 结转 借 管理费用-工资100 贷 应付工资 100 请问老师我现在该如何更改凭证呢

欣欣子
于2022-04-07 09:23 发布 969次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-07 09:25
借其他应付款贷利润,分配未分配利润。
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借其他应付款贷利润,分配未分配利润。
2022-04-07 09:25:57
你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的
个税分录
借
借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税
交时
借应交个税
贷银行
2022-04-07 09:26:01
计提:借管理费用 其他应收款(个人) 贷应付工资
发放:借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
2017-07-05 11:48:13
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
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郭老师 解答
2022-04-07 09:26