老师,25年有笔绩效工资漏计提了怎么办? 问
返回器12月补计提就行 答
如果服务业的主营业务收入,是佣金的收入,那么主营 问
您好,这个一般就是人员的工资 答
收到赔偿款怎么入账?就是我买的原材料质量有问题, 问
您好,如果赔偿款与企业日常经营活动无直接关系,例如,因供应商违约而获得的赔偿金,可以计入营业外收入。 答
老师,这个公司的账务处理复杂吗?是涉及到研发这块 问
这些系统软件他们自己研发的话账务处理复杂 涉及到研发这块 答
老师好,请问:2024年7月1日之前成立的公司实缴资本 问
同学,你好 最晚可在2032年6月30日前缴齐实缴资本 答

预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
答: 借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 分录对的
请教老师,我们8月支付的1-6月份的房租款项,因为我们合同签订是发票来了,支付款项,然后,房东8月才开给我们发票,请教问题,第一:前6个月我们没有发票,也没有支付款项,是否需要计提房租费用,毕竟是权责发生制,借:管理费用——房租费 贷:其他应付款 最后付款开发票时:借:其他应付款 贷:银行存款 ,第二:没有发票能否计提费用??第一写的分录是否正确
答: 对的,是的,是这么做的,没有发票可以正常做,第一个分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
答: 你好,第二个分录多余吧。你一共发生了多少?
公司要支付客户维修机器的服务费,请问分录应该如何做呢?借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ,再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?









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@ 追问
2022-09-14 14:29
郭老师 解答
2022-09-14 14:34