老师你好,企业交了一年的厂房租金,发票未开 可以这样做账吗:借:其他应付款-租金 贷:银行存款 每月摊的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-租金 发票到了附在当月凭证后面 这样做可以吗

大麦子
于2020-07-30 09:27 发布 1517次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-30 09:28
可以,但是需要取得发票,没有发票是不能税前扣除的
相关问题讨论
同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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