7月份交了3个人的社保,公司那部分我直接做费用了,借:管理费用-社保 贷:银行存款,个人部分,我是借其他应收款-社保987.99 贷银行存款987.99,我们公司发工资是8月份发的7月份工资,那我这个月发的是上个月工资,应发50987.99,扣去社保987.99 实际发了50000元,我现在应该怎么做分录啊
A娇
于2017-08-10 11:36 发布 732次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14

你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31

借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39

借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息