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老师,对公付款用的付款单确认的是借应付账款贷银行存款,如果下个月票来了,我要冲应付账款,就是借管理费用贷应付账款,这样做对吗?不用写报销单了吧?
1/891
2018-12-12
老师,请问房租费用一定要提前计提吗?今年9月份预付了10-12月份的房租,9月份做帐:借:预付账款-房租 贷:银行存款, 收到发票后,10-12月份分别 借:管理费用-房租 贷:预付账款房租 请问这样可以吗?
2/1489
2016-12-12
食堂费用可直接借:管理费用——福利费 贷:银行存款吗?
1/811
2019-03-15
老师,我们给交社保的有一个人不发工资,也不做个税,请问交社保时个人部分就跟工资社保个人部分不平了。能不能这样做分录:借 管理费用-社保 其他应付款-社保个人部分 其他应付款-老板姓名 贷:银行存款 贷:管理费用(负数)··
4/726
2021-07-13
您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
2/541
2023-07-06
老师。您好,是这样的,我们公司去年12月份的一比管理费用~接待费,当时的会计分录是借:管理费用-接待费9519.26。贷:银行存款9519.26,这次费用里面含了税款,现在对方已经退回298.8的税款给我们了,退的现金,我应该怎么处理???
1/562
2019-08-20
支付:物业房租租金,借方其他应付款,贷方银行存款 等收到物业发票:借方管理费用,贷方其他应付款,这样没有问题吧关键是摊销的时候又咋处理
1/397
2022-02-24
,老师,支付购买职工劳保服(鞋)款,会计分录:借:管理费用--劳保费 贷:银行存款,这样做可以吗?
1/1270
2018-12-11
19年有几个月的水电费分了两个分录。 1.借管理 贷其他应付。(计提) 2.借管理 贷银行存款。(直接支付) 现在20年才发现每个月计提时的水电费金额在费用明细表里面显示的管理费用能源费不一致。要如何调整呢?谢谢老师!
3/893
2020-03-13
老师公司收到一笔300元服务费用退回 手工账: 借 :银行存款300 借:管理费用300红字 结转的 借:管理费用300 贷:本年利润300 还是结转 借本年利润300红字 贷管理费用300红字
2/314
2023-11-16
2018年12月份有一张专票,以前的会计没发现是专票,直接做成,借:管理费用,贷:银行存款,现在我发现了,这个月不认证,可以调账吗?怎么调,是先冲一笔负数,再借:管理费用 应交税费-应交进项税 贷:银行存款吗?还是应该怎么做调账。
1/761
2019-04-16
老师你好,12月有一张买车的进项税48万,本月能一次抵扣成本费用吗?借:管理费用 贷:银行存款
1/629
2021-01-13
请教老师,老板购买的工装,工装和发票先到了,款之后付出去的,分录怎么做?可以放员工福利里面吗?借管理费用-福利费,贷预付账款;借预付账款,贷银行存款
3/825
2017-01-04
假设预付一季度能耗费3000元,借预付账款 3000贷银行存款3000,后又退回500、是不是做分录 借银行存款500 贷预付账款500,然后收到发票 借管理费用2500 贷预付账款2500?
1/739
2020-06-08
老师 你看看这道题,我倒算不过来了。4月10日公司行政人员的费用共233000元,行政部员工工资160000,行政部办公设备的折旧费44000元,行政部差旅费给21000(均使用现金),办公费8000元均用银行支付。编会计分录。我做的分录是:借管理部门-职工工资160000,管理费用-折旧费44000 管理费用-差旅费21000贷:库存现金225000然后再借:管理费用-办公费8000贷:银行存款8000老师我这么做分录怎么不对呢?问题是我碰到过好几次,为什么贷方再结转过来呢。
1/722
2021-03-19
我们有一个员工,属于我们法人股东公司的员工,但是属于委派到我们这家分公司里工作(有委派协议),工资和五险一金都由我们分公司发,现在有一个问题,我们每个月把五险一金公司应交的部分和代扣代缴的部分转到法人股东账户里去,这个要怎么做账呢?借 管理费用-社保贷 银行存款直接这么做可以么?
1/2942
2018-06-05
老师19年公司购买月饼发给员工分录做成了借:应付账款 贷:管理费用-福利费用 ,20年用银行存款支付,现在发现应付账款账不平,20年应该怎么做分录改回来谢谢!
4/853
2020-07-04
付的4.5万,发票45000元已经开过了,请问发票已经开过了,1.借,管理费用—进退场费1.5万,贷,银行存款1.5万。2.借,预付账款3万,贷,银行存款3万.分摊时,借,管理费用1万,贷,预付账款1万,但这3万的租赁费发票已经开过了,进预付账款可以吗?听说现在不让用预付账款这个科目了,是吗
1/1068
2019-11-03
直接支付工资现实做分录的时候可以那样做吗?借;管理费用 贷:现金或银行存款 因为我看到我上班的这个地方的之前的会计分录是这样做的,所以想问问为什么这样做分录?
1/1123
2018-10-15
收到某公司的审核费会计分录:借:银行存款 贷::管理费用-审核费 是这样做分录吗
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2022-03-13
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