您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
zHOU?
于2023-07-06 20:06 发布 751次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-07-06 20:06
您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
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您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
2023-07-06 20:06:40

你好,很高兴为你解答
你一次性进入了损益了就没法摊销了
2022-02-24 15:53:46

你好,你的支付几月份到几月份的,如果是当年的金额不大的,你一次做了管理费用可以的,不用分摊了。
2022-02-24 16:19:11

先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
2019-03-30 10:19:15

同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
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zHOU? 追问
2023-07-06 20:24
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