麻烦问下,我们上包是3%,原则上简易征收下包3% 也不 问
您好,这个的话,开普票就行,对 答
公司收购木糠,树皮,税点13%(收购其他公司原木加工成 问
同学,你好 这个没有的 答
请问,目前建筑公司一般纳税人所得税税负率是多少? 问
同学,你好 建筑行业一般纳税人的企业所得税预警税负率大概在1.8%-2.8%之间 答
请问什么科目需要提前计提? 问
同学,你好 工资、社保、公积金:当月工资一般次月发放,需要在当月计提计入成本费用,分录为:借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬 各类税费: 增值税:一般纳税人月末需要计提未交增值税,小规模纳税人季度末计提当期应交增值税; 附加税、企业所得税、房产税、土地使用税:遵循权责发生制,需要在当期计提,次月/次季度缴纳,不计提会导致当期成本费用失真。 固定资产折旧、无形资产摊销:必须按月按季度计提折旧/摊销,计入当期成本费用 利息费用:银行借款、贷款的利息,一般按季度支付,需要按月计提利息,计入当期财务费用。 答
老师,新注册的有限合伙企业,如果只有股东没有员工, 问
同学,你好 个税要申报,不然会有异常。 可以一位股东进行0申报 答


您好,,我付了一笔租金(发票未收) 账务处理 借:其他应付款-租金 贷:银行存款 摊销 借:管理费用 贷:其他应付款-租金。对吗? 后期发票收到这么处理?
答: 您好,没有收到发票的话,应该是记录预付账款或其他应收款
支付:物业房租租金,借方其他应付款,贷方银行存款等收到物业发票:借方管理费用,贷方其他应付款,这样没有问题吧关键是摊销的时候又咋处理
答: 你好,很高兴为你解答 你一次性进入了损益了就没法摊销了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工报销费用,用银行卡支付 分录借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
答: 同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
老师 有一笔费用 我借记管理费用 贷应该记其他应付款 但是我直接贷银行存款了 我想调整 可以借记银行存款(贷方红字)吗 ,贷 其他应付款 吗
公司要支付客户维修机器的服务费,请问分录应该如何做呢?借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ,再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?
18年时收到发票:借:管理费用,贷:其他应付款。报销时:借:管理费用 ,贷:银行存款。19年才发现报销支付时错误,19年我该如何调账呢?
老师为什么报销一笔费用做两笔分录呢?1.借:管理费用 贷:其他应付款。2 .借:其他应付款 贷:银行存款。支付供应商也是做两笔分录。老师这是为什么呢?










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