送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 09:04

老师,我公司是服务行业,主要的经营成本就是工资。我这样做分录可以不:计提工资,借主营业务成本、管理费用-工资、管理费用-福利费,贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬,贷银行存储、现金等

忘川听水 追问

2017-01-04 14:31

计提工资,借劳务成本,管理费用-工资,管理费用-福利费,贷应付职工薪酬;支付工资,借应付职工薪酬,贷银行存款、现金等;结转成本,借主营业务成本,贷劳务成本。老师这样对吗?

邹老师 解答

2017-01-04 08:44

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目  
可以这样处理

邹老师 解答

2017-01-04 09:05

你好,工资可以先计入劳务成本,结转的时候计入主营业务成本

邹老师 解答

2017-01-04 14:32

你好,是的

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相关问题讨论
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好 应该先计入预付账款科目 实际使用的时候再从预付账款科目转到费用科目
2023-10-18 21:41:07
你做办公用的,你的注册地和你的这个房屋所在地是一样吗?因为房租他会备注不动产地址。
2021-09-01 13:16:16
你好这个做借管理费用-福利费-房租 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷预付账款-房租 ,
2021-06-03 11:12:47
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