送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-02 11:10

你好!先计入预付账款就好了。

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 11:12

发放的时候呢
如果给员工了

宋生老师 解答

2019-07-02 11:16

你好!借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 13:06

我是先要走报销这一笔  
报销的这笔怎么体现出来

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 14:18

麻烦请老师在讲一下

宋生老师 解答

2019-07-02 15:55

你好!他先垫付,然后回来报销,是借预付账款 贷现金等

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 15:59

做两笔
借:预付账款  贷:银行存款
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利

宋生老师 解答

2019-07-02 15:59

你好!不是的。你报销只做一笔。

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 16:01

那第二笔怎么做

宋生老师 解答

2019-07-02 16:01

你好!你发放给员工的时候,就做下面2个分录。
借管理费用- 福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款

会计小白_ph533158 追问

2019-07-02 16:03

谢谢 我实际操作下 这样需要缴纳个税么

宋生老师 解答

2019-07-02 16:04

你好!是要计入工资交个税的额

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相关问题讨论
不用待摊费用 借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款  借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付
2022-01-13 11:15:51
您好 应该先计入预付账款科目 实际使用的时候再从预付账款科目转到费用科目
2023-10-18 21:41:07
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好,第二个分录直接就是不对的。
2020-06-16 16:25:48
可以的,可以这么做的。
2024-12-04 16:04:51
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