生产型企业有内外销,进口电子材料都是用在出口产 问
你好不需要的额外得备案的这个 答
老师,你好!企业所得税汇算清缴必须上报财务报表吗? 问
你好,先申报财务报表,才能汇算的。现金流量表要上报的 答
老师,发票提额的金额不能大于合同的金额吧? 问
发票提额、实际开票,都不能超过合同总金额。 超合同开票属于违规,存在虚开税务风险。 金额不够就补签补充合同,再申请提额。 答
老师,要冲红1月份的发票是什么顺序 问
您好,如果对方抵扣了,要对方先开红字信息表,你再红冲 答
老师,我们公司安装设备这些的,有的项目是找的临时 问
1. 安装临时工可按临时工资薪金做账,做工资表 %2B 申报个税,无需发票,直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工,手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的,让工人电子税务局自然人代开普票,税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税,补齐用工资料,合规冲减利润少交企业所得税。 答

老师您好,11月支付12月费用 11月分录 借:预付账款 贷银行存款 12月分录 借管理费用 贷预付账款 可以吗
答: 可以的,可以这么做的。
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我这样走账可以不,因为同一个客户最好只挂一个科目嘛,所以,我先打款,未收发票的情况下,走:借;预付账款,贷:银行存款 我收到发票后冲销。 还有就是,我先收到对方发票,后面支付款,那我走:借管理费用 贷:预付账款。这样可以吗?
答: 可以的,可以这么做的。









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