老师,我们报关放行日期是3月30日,到现在4月10号了, 问
你好电子口岸这个报关单还没数据? 答
老师,统计台账里这个自制半成品、在制品(期末余额) 问
直接从财务账取「生产成本 %2B 自制半成品」的月末余额,逐月填正数,负数必须先调账。 答
对于一个新手会计来说,这个建筑施工单位的账和税 问
建筑企业就是多了分项目核算 答
差旅费调增是在汇算报表的哪一行 问
没有发票 答
老师,公司成立工会后,需要去税务局或者电子税务局 问
那申报工会经费时税务局怎么知晓公司有工会呢? 答

老师您好,11月支付12月费用 11月分录 借:预付账款 贷银行存款 12月分录 借管理费用 贷预付账款 可以吗
答: 可以的,可以这么做的。
管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我这样走账可以不,因为同一个客户最好只挂一个科目嘛,所以,我先打款,未收发票的情况下,走:借;预付账款,贷:银行存款 我收到发票后冲销。 还有就是,我先收到对方发票,后面支付款,那我走:借管理费用 贷:预付账款。这样可以吗?
答: 可以的,可以这么做的。








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税务师学堂 追问
2023-05-15 16:15
玲老师 解答
2023-05-15 16:25
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