老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

购买金币给员工做福利费,11月预付账款给建设银行 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款,12月收到金币,借管理费用-福利费 贷预付账款-建设银行,还是借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行?
答: 您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工先行垫付购买京东卡(发票开具内容:预付卡*京东E卡) ,最后走报销流程。PS:没有明确给谁借:预付账款 贷:银行存款借:管理费用-福利费 贷:预付账款
答: 你好!先计入预付账款就好了。
员工宿舍房租,如果不想做成福利费,借预付账款贷银行存款,结转,借管理费用-房租,贷预付账款可行。还有宿舍的网费可以做管理费用其他吗?
老师,公司一次性付一年的房租,用于管理人员住,可以这样处理吗?借预付账款-房租 贷银行存款,月末摊销时,借管理费用-福利费-房租 贷,预付账款-房租 ,请问下需要计提吗?
请教老师,老板购买的工装,工装和发票先到了,款之后付出去的,分录怎么做?可以放员工福利里面吗?借管理费用-福利费,贷预付账款;借预付账款,贷银行存款
老师好,预付三个月的宿舍租金,借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款 然后在相应的月份做 借:管理费用-福利费 贷:预付账款- 房租,做到费用时需要做摊销表么?现在待摊费用这个科目还用么
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款









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郭老师 解答
2021-09-01 13:16
隐形的钢笔 追问
2021-09-01 13:18
郭老师 解答
2021-09-01 13:20