请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
老师,请问下装修公司设计单,合同签订时付定金1万元 问
你好,正在回复题目 答
开发票时候记账联要盖章吗 问
您好,原则上需要盖章的 答
老师您好!我司一般纳税人,2025年10月申报的时候增 问
你好,他这只是个提示,没有什么影响,要申报 答
代扣代缴员工的社保,做账计提工资的时候不是应该 问
您好,这两个都可以的,最后都冲掉了 答


老师公司收到一笔300元服务费用退回手工账:借 :银行存款300借:管理费用300红字结转的借:管理费用300贷:本年利润300还是结转借本年利润300红字贷管理费用300红字
答: 是结转 贷本年利润 300 贷管理费用 -300
更正上个月放错的管理费用,会计分录是不是:借:本年利润,贷:管理费用;还是直接红色更正:借:管理费用,贷:银行存款,再做一笔正确的金额j进去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好。请问3月收到社保-医疗保险退税,前会计没有做到这笔业务,我现在接手做,上午的老师说可以放在其他收益。1、收到时借:银行存款,76.57 贷:其他收益76.572、结转损益时借:其他收益76.57 贷:本年利润76.57由于,我这个月本年也有一些管理费用要结转,想问要分开结转,还是可以放在一起结转?图片是两种方法,帮我看一下
答: 你好!对的。 是可以放在一起结转的。









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福锋 追问
2023-11-16 15:16
家权老师 解答
2023-11-16 15:16