老师您好,我们11月22日开通的税务,我们12月没有申 问
同学你好,你们申诉时,自己把这个首违不罚的 理由写清楚,就行, 答
老师,我接手一家做厂房租赁的公司,他们账上有一家 问
你好,全部确认收入的话有成本匹配就可以啦!你们是小规模? 答
老师,小会计准则单位收到生育假社保补贴怎么做账 问
那个计入其他应付款,支付的时候冲 答
请问老师我们是一般纳税人粮食贸易企业,第一季度 问
有真实的销售,可以先暂估成本 答
老师3月份税费已经申报交款,现在更正申报的话,有影 问
是的,是补差额的哈,已经交的填写在已交税栏 答

老师公司收到一笔300元服务费用退回手工账:借 :银行存款300借:管理费用300红字结转的借:管理费用300贷:本年利润300还是结转借本年利润300红字贷管理费用300红字
答: 是结转 贷本年利润 300 贷管理费用 -300
更正上个月放错的管理费用,会计分录是不是:借:本年利润,贷:管理费用;还是直接红色更正:借:管理费用,贷:银行存款,再做一笔正确的金额j进去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问我这边是手工记账,,9月有笔费用没有发票,暂估到借管理费用1500贷银行存款1500,11月收到票要红冲 不知道会计分录怎么做。
答: 借其他应付款,借管理费用负数。









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福锋 追问
2023-11-16 15:16
家权老师 解答
2023-11-16 15:16