老师。您好,是这样的,我们公司去年12月份的一比管理费用~接待费,当时的会计分录是借:管理费用-接待费9519.26。贷:银行存款9519.26,这次费用里面含了税款,现在对方已经退回298.8的税款给我们了,退的现金,我应该怎么处理???
喵星人
于2019-08-20 15:29 发布 634次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-20 15:30
借银存借管理费用负数
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借银存借管理费用负数
2019-08-20 15:30:33

你好!对的,会计分录是对的。
2020-08-04 17:08:38

同学你好,不考虑增值税,借:管理费用,贷:银行存款。借:长期待摊费用,贷:银行存款。分摊时,借:管理费用或者销售费用,贷:长期待摊费用。共三个分录。
2022-05-15 15:18:09

您好!是贷应付职工薪酬-非货币性福利
然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款
2017-06-02 14:54:30

借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
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