老师我社保费都没有计提,交社保的时候直接这样做 问
可以这样哈我看好多人都计提了的 答
老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
实缴注册资本金,一定要是钱,注明投资款是么。可是 问
那你得看一下章程里面是什么出资,如果是货币资金的话,一定是前股东打款到公司账户备注投资款 如果是固定资产或者实物的话,可以用房 你说的公司入股是他的投资人是公司 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
请董孝彬老师帮忙解答,其他老师请直接忽略不用解 问
董老师,您好,我在学那个电商课程,学费4千多,每周周日上课,一共4天课,刚上一天课,老师讲课讲的不会很细,基本是一二句话就带过了一个知识点。我是完全0基础的人,我感觉学的费劲,因为有很多地方不明白,请问跨境电商会计这块您有啥最基础的资料或啥文件或啥书籍方便推荐给我学习一下不?感谢老师。 答

直接与会计分录借:管理费用-福利费831.3 贷:银行存款831.3
答: 您好!是贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款
员工餐费福利会计会录?可以直接管理费用-福利费 贷:银行存款
答: 你好,可以直接这样处理,但这样处理并不是规范的,通常小企业存在这种核算的情况 。 规范的都通过应付职工薪酬-福利费科目过渡。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
答: 您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款









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一笑而过 追问
2017-06-02 14:56
宋生老师 解答
2017-06-02 14:59