老师,对公付款用的付款单确认的是借应付账款贷银行存款,如果下个月票来了,我要冲应付账款,就是借管理费用贷应付账款,这样做对吗?不用写报销单了吧?
咸鱼
于2018-12-12 20:24 发布 1054次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2018-12-12 20:31
管理费用贷应付账款,这样做对吗?这样可以的
相关问题讨论

管理费用贷应付账款,这样做对吗?这样可以的
2018-12-12 20:31:18

你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47

第一季度时(假设为1-3月)
会计分录可以是:
借:管理费用-服务费 100,000元
贷:应付账款-暂估100,000元
2023年4月份支付时
借:应付账款-暂估服务费 100,000元
贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43

你好!计入业务活动成本更好了
2021-09-28 10:20:19

您好,费用票没到,入费用,暂估费用的。
2024-04-16 10:37:19
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咸鱼 追问
2018-12-12 23:02
吴少琴老师 解答
2018-12-13 11:22