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我以前年度的分录做错了,做成借:管理费用 贷:其他应付款,后来跨年了,发现这笔没有发生,要冲掉,然后我又调成 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 再把以前年度损益调整转到利润分配-未分配利润 但是最近查账发现 以前调错了 现在我该怎么做呢 做了好几遍就是做不平
1/1291
2018-04-10
我用的是企友的财务软件,有一个分录是调整上年度的损益的,借:应收账款 贷:以前年度损益调整--收入 ,之后软件自动把以前年度损益调整-收入转到利润分配---未分配利润里面了,没有结转到本年利润中,导致我的资产负债表和利润表的勾稽关系不正确,我应该怎么办
1/1879
2017-10-25
补提折旧用了以前年度损益调整影响了未分配利润,这样资产负债表里未分配利润期末数就有一个调整的差额,怎么调报表调期初已经不能调了呀
2/1648
2016-08-22
老师好 资产负债表中 期末未分配利润=资产负债表期初十利润表净利润—当年分配利润 —以前年度损益调整 老师我写的对吗
1/1899
2020-06-04
请问一下大家,去年的利息收入是记得贷方,但是今年改过来了,但去年的部分造成资产负债表和利润表里的未分配利润对不上,这个账上应该如何调整呢?因为只有几十块钱,金额也不大,是否还是用以前年度损益调整?
1/1099
2019-08-13
2022年账里的以前年度损益调整要填在2023年汇算2022清缴的表里?如果使用以前年度损益调整替换了费用科目就填在《期间费用明细表》的不同项目里?如果是替换的主营业务成本就填在《一般企业收入明细表》里吗?
11/1564
2022-12-08
做账的时候调了一个未分配利润,资产负债表里没有以前年度损益调整这项,这样利润表和资产负债表就不平怎么办啊
2/1074
2016-02-19
有什么科目的使用会导致资产负债表中“未分配利润”年初数年末数分别与利润分配表中“年初未分配利润”、“未分配利润”不相等。除了以前年度损益调整以外
1/2127
2020-07-13
年前一个凭证做错了,应该属于固定资产科目里,写成主营业务成本了,刚好跨年了,这个怎么调,是不是用以前年度损益调整那个固定资产,能不能具体写一下会计分录
4/1204
2022-02-08
实在不明白以前年度损益调整怎么用,比如三月份发现需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整,贷 未分配利润,这时候未分配利润不是记到三月了吗,怎么会影响期初数呢?我就是不明白这个记账怎么影响资产负债表期初数,记在三月份是提现在资产负债表未分配利润三月的本年累计数里面,怎么会影响期初数呢?
2/2063
2022-03-20
老师,我们在5月做了自查补税,又把以前年度的一个预付账款下账了,都是使用以前年度损益调整 科目,现在的资产负债表本年累计数利润分配未分配利润是正确的。预付账款在本年累计数也是正确的,请问报第二季度财务报表时还需要调整报表的期初数据吗
4/230
2023-06-12
资产负债表里面的未分配利润期末余额跟利润表的净利润有没有勾稽关系:是不是本年未分配利润期末余额=本年未分配利润期初余额+本年净利润-以前年度损益调整啊
1/1082
2018-05-22
老师,我们公司之前的会计,把2018年的未付款的水电费暂估入账,2019年的1月进年度损益调整,分录是借:以前年度损益调整 50000 贷:其他应付款——内部往来/甲 50000 借:本年利润 50000贷:以前年度损益调整50000 导致我现在每月出的财务报表,未分配利润都错50000.我该怎么调整这笔账务
2/1540
2019-09-11
请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本,现在24年将这张发票红冲了, 需要用以前年度损益调整吗?分录怎么做呢?
2/378
2024-04-28
你好,想问下以前年度损益调整,最后的利润分配_未分配利润有在资产负债表显示吗,因为这个所以利润表和负债表未分配利润,和期初未分配利润对不上
2/922
2021-12-13
老师,我们现在发现盘点发现账上存货有10万,实际库存并没有,查账发现是2020的时候卖出去的商品没有结转成本,我在2023年6月结转的成本 借:以前年度损益调整-主营业务成本10万,贷:库存商品10万,期间损益结转,借:利润分配-未分配利润10万,贷:以前年度损益调整-主营业务成本10万,这样做多吗?对报表有影响吗?
1/634
2023-07-11
调整以前年度往来科目类,用了以前年度损益调整科目,导致资产负债表表和利润表未分配利润额不对,怎么调账
1/1658
2020-08-01
老师,我才发现23年有1笔固定资产的账少记了1000元,现在我要把它补记上去,这个是不是可以不用以前年度损益调整科目,不涉及期间费用,直接增加固定资产可以吗?
4/256
2024-08-30
老师,1. 暂估 借:主营业务成本 贷其他应付款-法人垫款 2 冲暂估 借 以前年度损益调整 负数 贷其他应付款-法人垫款 负数 3. 结转:借以前年度损益调整 贷:利润分配 -未分配利润,这三个分录对吗,是跨年冲暂估,谢谢老师
4/15
2025-09-16
老师好,我想问一下23年12月借方;主营业务成本386637 贷方:生产成本-直接材料386637,领导要求386637转到库存商品 涉及到以前年度损益调整 ,我应该怎样做
1/148
2024-03-19
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