请问老师 A项描述中 预计的销项税为啥能做会计处理?分录是什么?那么应交税费金额应该是多少?
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2022-07-11
1—2月都是无税的之前的加计抵扣是按15%刚刚税务局说我们企业 属于10%的范畴 让把报表改了 加计抵扣备案表也改成10%了但是我1月和2月份 分别做了 借:应交税费--增值税加计抵扣 贷:其他收益
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2022-04-07
老师,上个月有一笔进项税,我当时做了借:应交税费-增值-进项,但这张票当时漏认证了,现在怎么调整
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2023-06-28
你好,我做账做11月份的时候,11月发生销项税有302169.44,但是11月结转销项税的时候,结转金额是302208.44,多结转了39,导致应交税费-销项税期末借方余额是39,但是11月的账已经做好了,税也已经报好了,那么我是不是应该在12月做账的时候里调整下,如何调整
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2020-12-17
老师  房地产行业,预收款预缴的增值税是计应交税费-预交增值税,那开具全款发票的时候,申报的增值税计哪个科目呀?
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2023-04-26
[图片]老师,有个问题请教下,就是总分公司之间,产生了经营及配件租凭,总公司向分公司购买租凭经营,然后我这样做科目可以的吗?借:合同履约成本/工程施工/系统租凭 借:应交税费/待认证进项税
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2023-05-24
为什么不能进应交税费-印花税啊 我们都申报了[图片]我不计提就直接申报了
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2022-04-21
应交税费跟真实税费隔2分钱,但税控盘和电子税务局税费都一样,我帐上是按那上面计提还是真实计提?
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2023-10-09
您好,应交税费有0.01的余额,好像是银行扣款和发票税额之间的差额,小数点后第二位没对上,请问这个想平掉该具体怎么记账才对
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2024-04-17
老师可以讲讲应交税费增值税所有下级明细在什么时候分别用什么明细科目记帐
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2023-03-08
小规模的增值税额挂在应交税费—简易计税
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2022-04-24
应交税费——预交增值税贷方负数啥意思啊?
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2022-02-16
老师好,应交税费,借方不是已交,贷方不是没交的吗? 题目说的是多交增值税,就是借方已经交多了。 而“转出多交增值税”这个是负债,如果是放在贷方的话,那么会更加多税未交,是怎么样理解的呢?谢谢~~
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2021-12-06
待认证进项税,是应交税费的二级科目还是三级科目?
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2021-01-13
老师 我想请问下 我们前任会计比如在7月份做啦借原材料 应交税费-增值税-待抵扣进项 贷银行 (收到发票,发票平台未做任何操作)然后8月做借 应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待抵扣进项 这种对吗 8月抵扣勾选啦
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2022-10-10
老师,这是9月份的应交税费明细表,从这表中是不是应该交税增值税为7218.08啊?关键这个数字是怎么出来的啊?
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2022-12-21
老师这个收到发票的应交税费是不是挂待认证进项税[图片]
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2022-07-03
老师,领取税盘后,网上认证后是不是之前记入的应交税费-待抵扣税费直接做一笔分录转为应交税费-进项税
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2022-03-22
你好老师、比如说这期有上期结余已经认证的进项400元、我这期开票销项600、本期再认证300进项、我的分录应该怎么写!谢谢老师!之前的进项都放到应交税费-待认证进项税
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2020-11-20
如果一般纳税人这个月进项大于销项,需要做这个分录吗:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)?
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2017-02-05