[图片]老师,有个问题请教下,就是总分公司之间,产生了经营及配件租凭,总公司向分公司购买租凭经营,然后我这样做科目可以的吗?借:合同履约成本/工程施工/系统租凭 借:应交税费/待认证进项税
心灵美的柠檬
于2023-05-24 09:55 发布 279次浏览
![[图片]老师,有个问题请教下,就是总分公司之间,产生了经营及配件租凭,总公司向分公司购买租凭经营,然后我这样做科目可以的吗?借:合同履约成本/工程施工/系统租凭 借:应交税费/待认证进项税](https://al3.acc5.com/3b2c4ce00e759c69f556e7381d63fb22.png)
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朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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