老师,我们公司是汽车经销商。有时候会搞点活动。 问
集体巡展全员用餐、配齐活动资料可入广宣费;单独宴请个别客户计入业务招待费。 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,25年账上亏损20来万,企业所得税汇算清缴调整 问
也不是,一般做完汇算清缴后,在一季度预缴企业所得税的时候才会带出来。 答
老师,一般纳税人月报,一般纳税人本月开票了,进项票 问
同学,你好 可以下个月抵扣 答
老师,支付医疗保险费用的分录怎么写 问
您好,借管理费用-保险费 贷银行存款 答


销项大于进项可以直接这样做分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额
答: 你好; 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
进项税大于销项税,结转分录 借应交税费-销项税,贷 应交税费-进项税
答: 项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,当月进项大于销项,分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项,是这样做分录吗
答: 你好,当月进项大于销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)







粤公网安备 44030502000945号



emoli苏 追问
2022-07-11 22:41
乐老师 解答
2022-07-12 08:15
emoli苏 追问
2022-07-12 12:16
乐老师 解答
2022-07-12 12:49