老师 我想请问下 我们前任会计比如在7月份做啦借原材料 应交税费-增值税-待抵扣进项 贷银行 (收到发票,发票平台未做任何操作)然后8月做借 应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待抵扣进项 这种对吗 8月抵扣勾选啦
实操学堂
于2022-10-10 13:44 发布 407次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23

上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29

你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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