送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-03 16:54

你好
没有认证的是这么做的

5fsshz 追问

2022-07-03 21:01

这是收到发票领导让做的这个凭证那么我现在要结算20万元怎么做相反分录

郭老师 解答

2022-07-03 21:03

借其他应付款
借管理费用负数
贷应交税费应交增值税进项转出

5fsshz 追问

2022-07-04 09:05

老师是这样么?

郭老师 解答

2022-07-04 09:05

管理费用借方负数

5fsshz 追问

2022-07-04 09:09

是不还有一个贷银行存款

郭老师 解答

2022-07-04 09:10

没有
你上年的分录没有

5fsshz 追问

2022-07-04 09:31

这个公司刚成立的,还没有收入,也没有开发票,现在收到这么多发票,我做了发票挂账现在付款我做了借其他应付款20万
贷银行存款20万我要结转报税提示不平衡

郭老师 解答

2022-07-04 09:32

你这个具体的啥业务

郭老师 解答

2022-07-04 09:32

你红冲了上面的
你上年就没有做银行存款

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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