你好老师、比如说这期有上期结余已经认证的进项400元、我这期开票销项600、本期再认证300进项、我的分录应该怎么写!谢谢老师!之前的进项都放到应交税费-待认证进项税
时亚琴
于2020-11-20 13:15 发布 709次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-20 13:21
你好
上期留底怎么做的
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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时亚琴 追问
2020-11-20 13:24
郭老师 解答
2020-11-20 13:28