老师:您好!我先购固定资产,政府再给政府补助收入,当年补助记入专项应付款,后面每年折旧调增了,现没折完又出售了,没折完的折旧还需调增吗?
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2020-02-17
老师,购入固定资产 。款没有付。 贷方 是记:其他应付账款 吧?
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2020-06-01
计提工资,借:成本或费用,贷:应付职工薪酬。发放时,借:应付职工薪酬 贷其它应付款社保,公积金/应交税费—应交个人所得税/银行存款, 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,缴纳时,借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款,请问老师,这样应付职工薪酬不是多了借方科目吗,个人所得税也多出了贷方科目,我有点不太明白
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2020-04-04
这样写分录要怎么理解 社保计提 借:管理费用—社会保险(企业) 其他应收款—社会保险(个人) 贷:应付职工薪资—社会保险 发放时 借:应付职工薪资—社会保险 贷:银行存款
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2020-02-15
老师,金蝶系统没有应付职工薪酬,应该在哪里建应付职工 薪酬。
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2020-03-10
年终奖怎么做分录,我是做了2种1借:管理费用-工资,贷:现金,摘要写的发放年终奖2,借:管理费用-年终奖 贷:现金还有一种是计提年终奖借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放员工年终奖 借应付职工酬薪-工资 贷:现金应该以哪个为准
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2019-02-23
老师,你好,请问计提工资,计提社保,公积金,不通过其他应收和应付款,怎么做分录?
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2016-12-23
老师,公司有个股东存到公户上500万,这笔钱就是为了应付工商局查注册资本时存进去的,分录可以这样写吗?借:银行存款 贷:其它应收款——某某人 还是贷:其它应付款
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2016-06-02
四1、计提企业承担社保(表格单独做表见企业和个人承担部分明细表),借:管理费用 - 社保:700,贷:应付职工薪酬-社保 700, 2、支付社保(企业承担)借:应付工资-社保700,贷:银行存款700 五、1、计提工资福利-伙食补助(表格要求单独做表)借:管理费用-福利(伙食补助)400, 贷:应付工资-福利(伙食补助)400 2、发放福利(伙食补助)借:应付工资-福利(伙食补助)400,贷:银行存款400。这五条会计分录对吗?
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2016-10-13
老师,当月工资次月发,工会经费和残保金是如何计提呀,是根据当月工资表的应发数来计提缴纳,还是根据当月财务系统里的应付职工薪酬的借方(即上个月工资表的应发数)来计提缴纳呀
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2019-07-09
你好,个人独资企业给投资者缴纳社保怎么做账,正常是:借:管理费用社保 、其他应收款 贷:银行存款,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(但是个独不给投资人发工资怎么扣除个人社保承担部分呢?)
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2023-10-08
老师,甲公司以银行存款替职工王某垫付应由其个人负担的医疗费5000元,拟从其工资中扣回。 (1)垫付时 借:其他应收款——王某 贷:银行存款 (2)扣款时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——王某 老师,请问,扣款时借方为什么用到应付职工薪酬科目呀?
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2017-11-17
付了员工6月份的工资是不是:借:管理费用,贷:银行存款就可以了,还是需要做一笔应付职工薪酬的分录
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2019-07-10
人力资源公司开出的工资、社保的发票应该怎么做会计分录?现付
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2019-05-29
老师,计算残保金的全年工资总额,包含年终奖的部分吗?是按应付工资总额计算吗?
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2019-08-08
13月份工资个税计提 借:应付职工薪酬 贷:应缴个人所得税 支出 借:应缴个人所得税 贷:银行存款 对吗
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2020-04-02
请问一下应付职工薪酬,载账金额是填贷方金额嘛?实际金额填借方实际发放工资的数。税收金额填贷方的数。
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2020-04-28
社保个人部分 缴纳时放到其他应收款了,发放工资时借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个税。工资平了,但其他应收款里的社保我不知道怎么平了
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2018-10-17
您好 服装店个体工商户 每日的收入 基本为零售 入账的 借银行存款 贷其他应付款吗
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2022-02-18
(1)本月发生应付职工薪酬60000元。其中,生产a产品工人工资3万元,生产b产品工人工资两万元,车间管理人员工资6000元。公司管理人员工资4000元。
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2019-11-12