你好,请问增值税申报表销售额是否填不含税金额?填免税那里呢?如果开了含税发票,是开票面不含税金额,还是填价税合计?
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2021-01-21
某酒厂为增值税一般纳税人,五月销售自制白酒6吨,取得不含增值税的销售额50万元,五月应纳消费税税额
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2022-03-24
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额2.18,要怎么入账,才能保证4月增值税的进项税额和申报一致
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2025-06-26
甲企业为增值税一般纳税人,销售图书取得价税合计金额12000元,则甲企业当期增值税销项税额为()元。
怎么算呢?
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2019-06-30
老师:请问一下这里25栏为什么不一定等于上个月的应纳增值税税额呢?
上个月的应纳税增值税税额是80140.99元
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2016-12-12
如果当月增值税销项税额可以用进项税额抵扣了。没有缴费,这个月是不是就不用计提增值税和城建税了。
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2022-02-24
某酒厂为增值税一般纳税人,五月销售自制白酒6吨,取得不含增值税的销售额50万元,五月应纳消费税税额
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2023-04-19
增值税一般纳税人,销售税额为64088.3元,但申报税费时系统为64088.31元,在结转未交增值税时,差额0.01元计入哪个科目?
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2022-04-12
已我国增值税为价外税,起征点为每月销售额2000元(超过2000元才全额征税),某纳税人某月销售额40000,税率3%,计算其当月应纳增值税
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2023-03-24
某企业为增值税一般纳税人 本月发生进项税额2000万元 销项税额6000万元 进项税额转出100万元 同时月末以银行存款缴纳增值税1500万元 该企业月末尚未缴纳的增值税为多少万元
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2021-01-23
公司是小规模,季度结账,去年12月份的增值税一直在应交税费-应交增值税-销项税额分录的贷方,今年(19年)把这笔增值税做分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税,这样可以吗
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2019-04-01
小仙女 :
小规模季度销售额未超过30万元,免征增值税。
小仙女 :
小规模纳税人季度纳税的,不含增值税金额9万,可免交增值税。这两个有什么区别呀
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2019-07-30
购买乙材料一批,不含增值税款项为19,000.00元,增值税税率为17%,含税运费为1,000.00元。货款已用银行支付,并已验收入库。原材料金额和增值税金额是怎么算出来的?
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2016-08-07
收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?
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2019-06-12
1月20日,企业购入一台不需安装的管理用A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为460万元,增值税
为59.8万元,另发生运杂费8万元,增值税为0.72万元,款项均以银行存款支付。A设备经过调试后,于1月22日投入使
用,预计使用10年,预计净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。
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2023-06-01
老师,咨询一下收到增值税制度留抵退税款时的账务处理?我在网上百度也是这么处理,我问了个朋友不是这样处理的
收到增值税留抵税额退税具体分录为:计算留抵税额时,借:应收留抵税额退税款,贷:应交税费-应交增值税(留抵税额退税);收到实际退税后,借:银行存款,贷:应收留抵税额退税款
她是:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税/进项税额转出。并同时借和贷应交税费/增值税留抵税额
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2023-06-09
请问为什么不选ACD,D为什么不选,解析中说的是其他结余科目余额
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2019-02-22
"在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。该公司按照应收款项余额的0.5%计提坏账准备。有
关资料如下
(1)2019年期初应收账款余额为4000万元,“坏账准备”科目贷方余额为20万元;2019年8月销售
商品一批,含增值税价款4030万元,尚未收到货款:2019年12月实际发生坏账损失30万元
(2)2020年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行:2020年6月销售商品一批,含增值税
价款4010万元,尚未收到货款:2020年12月实际发生坏账损失30万元
(3)2021年
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2023-03-01
老师,这个月帐里转出未交增值税是46568.67,但会计报税的普通计税是40457.93,她说加计抵减了,但我销项税额72086.02-进项税额25517.35-进项税额X10%2551.73=44016.94也和会计的40457.93不一致,原因在哪里?
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2019-07-12
每个月都要结转进项税额和销项税额吗?转出未交增值税,还是年底才结转
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2021-12-15