收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?
激情的白羊
于2019-06-12 06:53 发布 2272次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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是的。都用这个会计科目
2018-10-25 08:40:42

你好,题目的答案是ABCD AC
2020-03-23 08:16:21

你好,还是计入进项税额明细核算啊
2017-07-26 08:50:45

同学你好
既然他确认了进项税额,那么肯定是一般纳税人,小规模纳税人是没有进项税额可以抵扣的。
2021-12-15 19:48:41

借库存商品,应交税费-待认证1410,贷银存
2019-06-12 06:55:26
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