收到增值税专用发票,当月没有认证进项发票,税额1410元,做会计分录时,借:应交税费—应交增值税—代抵扣增值税进项 1410,请问老师分录金额是写1410还是—1410 ?

激情的白羊
于2019-06-12 06:53 发布 2488次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好 这个是专票对方可以抵扣的呀
2024-04-14 21:59:24
你好,学员,因为收到发票进项税可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不对。正确的分录是
借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2022-12-19 20:19:11
借应收账款9040
贷主营业务收入8000
应交税费应交增值税销项税1040
2022-04-16 14:29:11
您好,上面分录的会计科目都是正确的
2023-11-27 20:51:44
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