送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-16 14:29

借应收账款9040
贷主营业务收入8000
应交税费应交增值税销项税1040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:29

借主营业务成本4000
贷库存商品4000

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:30

借银行存款8880
财务费用160
贷应收账款9040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:31

借银行存款8880
财务费用160
贷主营业务收入8000
应交税费应交增值税销项税1040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:31

借库存商品4000
借主营业务成本-4000

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相关问题讨论
是的。都用这个会计科目
2018-10-25 08:40:42
你好,学员,因为收到发票进项税可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不对。正确的分录是 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2022-12-19 20:19:11
你好 这个是专票对方可以抵扣的呀
2024-04-14 21:59:24
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
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