送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-16 14:29

借应收账款9040
贷主营业务收入8000
应交税费应交增值税销项税1040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:29

借主营业务成本4000
贷库存商品4000

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:30

借银行存款8880
财务费用160
贷应收账款9040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:31

借银行存款8880
财务费用160
贷主营业务收入8000
应交税费应交增值税销项税1040

暖暖老师 解答

2022-04-16 14:31

借库存商品4000
借主营业务成本-4000

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相关问题讨论
你好,学员,因为收到发票进项税可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不对。正确的分录是 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2022-12-19 20:19:11
你好 这个是专票对方可以抵扣的呀
2024-04-14 21:59:24
借应收账款9040 贷主营业务收入8000 应交税费应交增值税销项税1040
2022-04-16 14:29:11
你好 借:在建工程 100000%2B2000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13000%2B180,  贷:银行存款 借:在建工程 1000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)90,  贷:银行存款 借:固定资产100000%2B2000%2B1000,贷:在建工程   100000%2B2000%2B1000
2022-04-28 11:08:29
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