老师,这个月帐里转出未交增值税是46568.67,但会计报税的普通计税是40457.93,她说加计抵减了,但我销项税额72086.02-进项税额25517.35-进项税额X10%2551.73=44016.94也和会计的40457.93不一致,原因在哪里?
林
于2019-07-12 08:52 发布 504次浏览



- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2019-07-12 13:25
不一致的话你看下差额是多少
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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林 追问
2019-07-12 13:35