简易征收就是按预收款的3%交增值税吗
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2018-07-11
老师你好,以下是代销售楼处的账务处理,你看对吗?借库存商品 贷银行存款 然后 借银行 贷预收 贷应交税费应交增值税销项 借预收 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品,这样对吗?那么收的房款该怎么做分录呢?
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2022-04-06
老师你好,以下是代销售楼处的账务处理,你看对吗?借库存商品 贷银行存款 然后 借银行 贷预收 贷应交税费应交增值税销项 借预收 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品,这样对吗?那么收的房款该怎么做分录呢?
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2023-03-14
收到预付货款、开了发票、但是合同规定5年后交货,对于这笔款可以不确认收入,记到预收账款吗,不交所得税可以吗?
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2017-01-16
房地产公司,我们把所有工程包给一个人了,这时怎么做账?预收的房款走预收,剩下的房子尾款要不要计入应收账款呢?
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2021-10-14
这里今年有工地,货发了2次,收到货款20万,我计入借银行存款贷预收账款!还有3万元货款一直没有收回来,我现在想把预收转为应收?该怎么写凭证?
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2019-01-19
想问下,预收了百分之六十的款项,确认合同负债的时候,要算增值税吗,要确认成本吗,还是到最后收到全款的时候再确认啊
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2020-08-04
公司应要举办会员活动,公司员工之前预支了一笔70000元备用金,还预付了一笔门票等费用8460元。活动结束后有二笔费用报销共计79769元,本次实际报销金额为1309元,本次报销费用冲抵前面二笔预付款78460元,想请教老师我这样做分录行吗?预支:借:其他应收款70000 贷:银行存款70000 借:预付账款8460 贷:银行存款8460报销费用:借:管理费用5976 借:主营业务成本20000 冲抵已预付款项:贷:预付账款8460 冲抵备用金: 贷:其他应收款70000报销费用: 贷:银行存款:1309
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2018-09-16
你好,建筑行业预收款,都是要预交增值税款吗?计提还是直接做科目
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2021-12-23
预付账款和预收账款余额为0,资产负债表里有显示余额,如何解决?
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2017-10-20
您好,老师,我们公司是房地产开发企业,每个月我们公司都要按预收帐款的余额来预缴3%的税费,现在我的预收帐款余额因开具了发票确认收入了,预收帐款余额减少了,请问这种情况下,是不是可以不用交预缴3%的税费?
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2021-10-05
小规模纳税人 预付的款项是成本的 超过1年还没有收到成本发票 怎么做账务处理
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2019-04-10
建筑行业,只是收到简易计税的发票作为进项抵扣,不需要按照简易计税预交税款吧
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2019-10-10
老师,我10月收到款,做的 借银行存款 贷预收账款,11月开具发票,做的 借预付账款 贷收入,应交税费,12月退款,发票开具红字,要怎么做分录老师
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2022-01-19
采用简易计税的房开企业收到预收款,预征率是多少,税率是多少
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2018-06-14
建筑企业收到预收账款,异地的预交增值税。本地的怎么算增值税
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2019-10-22
老师,我们公司是预借款项,然后再去购买办公用品,或者日常经营费用。有好多笔预借款项,回来的费用票加起来和所有预借款项加起来是对得上的,费用票金额要多一点。但是每一笔预借款项(整数,比如3000,4000)银行回单,和每一次报销的费用发票金额(零散的)都差一点,但是所有费用票金额加起来又和所有预借款项对得上,发票还超几块钱,这种情况下怎么做账。
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2020-12-31
资料:某政府财政会计年初接到批准的预算为:收入预算25亿元,支出预算24亿元;年中接到批准的调整收入预算: A项目增加5000万元,B项目增加1亿元,C项目减少1 300万元;调整支出预算: A项目增加5000万元,B项目增加9000万元,C项目减少1000万元。要求:根据批准的预算,编制财政会计对预算进行账务处理的会计分录。
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2023-10-24
建筑公司异地项目部,预缴税款,要不要计提?
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2019-07-01
就是我们公司收到一笔款,是别人公司挂靠在我们公司的项目,然后银行进钱了 我们又付出去了,这个怎么做账啊 借:银行存款 贷:预收账款吗?
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2020-09-05