送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-01-19 20:34

你好,不做分录,等款收到后,冲预收账款。

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:35

可是预收不能做主营收入了是吧?

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:35

这样该怎么办?

冰儿老师 解答

2019-01-19 20:37

你之前开票了没有。

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:41

没有开票?

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:41

因为没有收到全款!我现在怎么做才能确认收入?

冰儿老师 解答

2019-01-19 20:42

那按你实际货款开票。开票后冲回预收账款

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:44

那今年不开票的话,就没法确认收入?是吗?预收账款不可以确认收入对吗?

冰儿老师 解答

2019-01-19 20:55

是的,如以后都不开票,可 以以未开票收入来确认收入。以预收账款账上的金额来确认收入,也是要转到主营业务收入中的。

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:56

也就是说还余3万未收回,也可以先确认那些预收的做主营业务收入?

冰儿老师 解答

2019-01-19 20:57

可以,如是以后要开票的,建 议开票时确认收入。

浅浅笑 追问

2019-01-19 20:59

那分录怎么写?借预收22万应收3万?贷主营业务收入25万?

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:00

还是借预收22万贷主营收入22万?

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:00

你要确认收入是多少。是25万还是22万。

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:01

我现在想把应收的3万出账! 
现在主要账面上没有应收那个3万

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:02

只有预收22万

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:03

那就做预收22万贷主营收入22万

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:05

好的!

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:10

不客气,同学,请给5星哟。

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:12

那那个应收3万应该怎么出账?按照合同?做凭证?

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:12

老师,麻烦再帮我解释解释这个应收,我还不太会

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:16

这个3万你只能自己记一下。因为对方未付款,你也没开票确认收入。如你以25万来确认收入,那你账面上就能反映这3万未收回来。

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:18

个人建 议你以25万确认收入。

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:18

啊?还有别的办法没?

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:18

好的!听老师的

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:19

好象没有,你即未收到款,也未确认收入。如何入账呢。只能你自己用表来记录一下。

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:44

那我确认收入25万,然后冲预收22万,记上应收3万!这样做这笔账可以吗?老师?

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:46

可以啊,往来上可以看出三万未收到

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:48

好的非常感谢老师

浅浅笑 追问

2019-01-19 21:48

祝老师开心快乐!

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:50

不客气,也祝你开心快乐!

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相关问题讨论
你好,不做分录,等款收到后,冲预收账款。
2019-01-19 20:34:39
你都收到银行存款了,现在这样调也不对,贷方是银行存款
2017-01-14 13:03:11
你好 1.     那你就做 :借应付账款贷银行存款  2.     做暂估处理 :借库存商品 贷 应付账款    3.       你货物收到了吗?  意思货款支付了  发票收到了 货还没有发票给你们的话。 你做 :借应付账款贷银行存款处理  
2020-12-02 12:35:50
你好。是说应该走预付账款,但是走到其他应收款了?是吗。
2019-02-22 18:16:35
你好,可以这么调的
2017-01-12 01:49:35
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