收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,我10月收到款,做的 借银行存款 贷预收账款,11月开具发票,做的 借预付账款 贷收入,应交税费,12月退款,发票开具红字,要怎么做分录老师
答: 您好,这个是 借 收入,应交税费贷 银行
营改增后,房地产开发企业在取得预售许可证后,收到首付款等房款的会计分录,有以下两种:1.借 银行存款 贷 预收账款;2.借 银行存款 贷 预收账预 贷:应交税金-应交增值税,其中预收账款为银行存款减应交税金的差额。哪种正确?
答: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-预缴增值税 这样处理哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借:银行存款 贷:预收货款 等收到供货方的发票后 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借:预售账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 等收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 这样做对吗 谢谢
答: 同学你好 对的 可以这样做的 但是最好是用一个往来科目来做









粤公网安备 44030502000945号


