请问计提生产工人离职补偿金的分录是什么? 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
老师您好!进项税额转出金额有点大税局让先缴纳50% 问
你好,首次改正不影响的 答
你好,个体工商户【查账征收】,2025年成本发票暂估1 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
2019年4月份注册成立的企业,需要在什么时候完成实 问
您好,从2024年7月开始八年内实缴 答
A公司员工张三在公司上班期间发生工伤事故,因特殊 问
支付的医疗费和误工费都计入管理费用-福利费 答

老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
答: 可以的,可以这么做的。
支付款项未收到,借预付账款,贷银行存款,收到专票,借管理费用,贷应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款,分录没问题把?
答: 同学 你好 对的 你的分类没有问题。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2021年付的原材料款 借:应付账款 贷:银行存款 。发票一直没来,原材料2021年就到了,没做暂估。2024年8月发票到了,账务怎样处理。如果是借:原材料 应交税费--应交值税(进项税额),贷应付账款,不相当于是8月份原材料才入库吗,原材料库存会很大。
答: 您好,这个的话,因为你一开始是应付账款,现在给了货物后,是需要原材料增加才对的
货代公司收到专票不含税金额1000,税额100,银行支付对方2000,没设预付账款 是不是做账借主营业务成本1000 应交税费应交增值税(进项税) 100 应付账款900 贷银行存款 2000
老师,我们买了商品:借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付帐款 付了款:借:应付帐款 贷:银行存款。如果是普票的话,就可以不用应交税费-应交增值税-进项税额么
您好,餐厅充燃气,预付5000,收到增值税发票,请问分录是 借:预付账款 4587 应交税费进项税额413 贷:银行存款5000 吗?
公司对公支付一笔设备租赁费用,分录,借预付账款,贷银行存款,等到开票回来,借管理费用,应交增值税-进项税额。贷预付账款?









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兴奋的冷风 追问
2023-08-24 11:18
东老师 解答
2023-08-24 11:20