您好,公司也承担了个人部分的社保,全额交,计提社保 问
借,管理费用社保 贷,应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保 贷银行存款。 然后汇算清缴,应该个人承担的那一部分纳税调增 答
公司举办年会,客户抽中奖品,一般实物怎么处理个税 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
请问我在个税系统报税时误报了全年一次性年终奖, 问
没事的,他汇算的时候可以合并在工资 答
年底结转如果增值税只有进项税额和待认证进项有 问
你好,不需要做结转 答
老师你好,现在企业所得税申报表需要填写计提工资 问
可直接取个税申报端工资数 答

老师 不设预付账款的。假如要购买材料20万元,先付定金10万元。收货时再付10万元。1.预付时 借:应付账款 10 贷:银行存款 102.收货时付尾款 借:库存商品 20 应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 贷:应付账款 10 银行存款 12.6 分录是这样子做吗
答: 你好,是的,没问题的
支付款项未收到,借预付账款,贷银行存款,收到专票,借管理费用,贷应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款,分录没问题把?
答: 同学 你好 对的 你的分类没有问题。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想请教一下,假如22年8月份的发票,现在23年5月发现没有入账,那我现在要怎么做账呀?当时22年是:借:预付账款 贷:银行存款现在23年5月的账是借:应付账款贷:预付账款还是:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项)贷:预付账款呢?
答: 你好,是购进商品的发票没有入账的意思?










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