送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-05 17:15

这个账务处理是:
借:管理费用——电费
借:制造费用——电费
借:销售费用——电费
借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:银行存款

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您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
你好,对的是的,可以这么做的。
2022-03-29 16:40:46
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