8月份收到律师顾问费 做了分录:借管理费用 贷银行存款 月底退回:是不是可以把前面那笔分录直接调为 借:银行存款 贷银行存款 9月份重新汇款的时候再 借管理费用 贷银行存款
1/949
2019-09-03
月底了,货还没有到,但是发票开了,所以按照发票认证抵扣了,这样可以吧? 那会计分录是下面这样吗? 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-暂估应付款
2/822
2021-09-08
新开的建筑公司,属于自然人独资企业,现企业无固定资产,现有一批无票的机器设备,等评估怎么入账固定资产呢
1/602
2018-11-29
17年度亏损然后被列入重点检查名单,在汇算清缴的时候可以申报诚信报收入吗,这样能不能不会被纳税评估呀
1/546
2018-05-07
17年度亏损然后被列入重点检查名单,在汇算清缴的时候可以申报诚信报收入吗,这样能不能不会被纳税评估呀
1/387
2018-05-07
请问:我们是正餐服务企业,上年成本为56%,税务评估说成本偏高或虚增成本,这种说法我们如何否定?有具体规定吗?
1/489
2019-04-27
老师,您好,我企业拿评估值500万的无形资产进行投资,在投资方享有的份额为496万,我单位应该怎么进行账务处理
1/548
2018-12-17
请教一下老师,房地产企业以土地评估作价投资给其全资子公司(房地产)公司,如何账务处理,企业所得税如何缴纳?
1/3424
2019-10-23
戴老师你好,想请教一下税务局打电话让我送去年开的两张专票去风险评估一下是什么意思,会不会要来查账?
1/1904
2019-08-22
以某项固定资产对外进行一.项长期股权投资,该固定资产的评估价值为85000元,固定资产原值为90000元,已提折旧5000元。
1/2731
2020-04-13
别的公司贷款,银行打款到公司账上,这个怎么做账好,因为贷款的公司跟银行贷款时说是贷的要付给公司的研发费用。实际只是他们自己贷的款。从账上走一下而已。
3/1265
2017-04-14
老师,在实务中,对于采购原材料,货到发票未到的情况,月底需要贷记应付账款——暂估应付账款,但是实际中,每次采购都是有合同在先的,所以这个金额就是已知的啊,那就不需要这个暂估了吧,直接就是应付账款了吧,那也就是实际中,这个暂估一般是不会用的吧
1/724
2020-07-26
老师,我们是建筑业,想请问一下: 1、建筑业材料成本暂估入账账务处理是怎么样呢? 借:工程施工-合同成本(暂估) 贷:应付账款(暂估) 月末结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本 这样做对吗? 2、暂估成本入账的时候不区分人工与材料可以吗? 3、建筑业暂估成本可以按开票额一定比例暂估吗?可以的话比例是多少呢?因为3月底已经开票了但是没有成本票回来,具体会有多少成本票也不知道。
6/2380
2020-04-20
员工垫付费用报销,银行打钱,直接写借费用,贷银行存款还是借费用,贷其他应付,借其他应付,贷银行
1/1039
2016-10-17
支付生产车间租金分录支付时借:预付账款,贷银行存款,摊销时借制造费用-租金,贷预付账款租赁费吗
1/2608
2020-04-02
我想问一下,公司暂估预付款差不多100万,暂估款是以前财务公司暂估来做成本的,现在我想把这笔暂估预付款做账做掉,该交税就交税,那我账务怎么处理,税务怎么处理?
1/974
2020-06-12
环评,检测之类的费用,对方还没开发票,钱已经付过去了,求付款后和收到发票时的分录
1/2010
2019-08-26
评中级职称的住宿费进项可以抵扣吗?
1/336
2019-11-28
老师,去年委托外单位加工做了一笔暂估:借:制造费用-委托加工费,贷:应付账款。现在这个公司给我们开发票过来了,开的发票项目不是加工费,是成品的发票,我现在应该怎么做账
1/883
2021-03-04
暂估的时候。那科目余额表里的暂估的原材料的期末余额是等于暂估应付款的吧。只有原材料才暂估了
1/2824
2019-04-03