月底了,货还没有到,但是发票开了,所以按照发票认证抵扣了,这样可以吧? 那会计分录是下面这样吗? 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-暂估应付款
重启2022
于2021-09-08 13:04 发布 944次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-08 13:05
你好,借库存商品改借预付账款。
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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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